Budgettabel (x 1.000 euro)
Beleidsdoel 8.1 | Realiseren van financieel beleid | |||||||
Lasten | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
8.1.3 | Onvoorzien en overige stelposten beheren | 0 | -601 | 4.409 | 16.596 | 25.800 | 21.972 |
Totaal lasten | 0 | -601 | 4.409 | 16.596 | 25.800 | 21.972 | |||||||
Totaal baten | -406.820 | -412.449 | -416.681 | -424.046 | -425.092 | -431.988 | |||||||
Saldo van baten en lasten | -406.820 | -413.050 | -412.272 | -407.450 | -399.292 | -410.016 |
Storting
8.1.2 | Algemene Reserve | 48.715 | 36.398 | 651 |
Onttrekking
8.1.2 | Algemene Reserve | -61.179 | -52.214 | -52.624 | -5.810 |
Resultaat | -419.284 | -428.865 | -464.245 | -413.261 | -399.292 | -410.016 |
*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.