Programmabegroting 2019

Financiën en Bedrijfsvoering

Budgettabel

Budgettabel (x 1.000 euro)

Beleidsdoel 8.1

Realiseren van financieel beleid

Lasten

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

8.1.3

Onvoorzien en overige stelposten beheren

0

-601

4.409

16.596

25.800

21.972

Totaal lasten

0

-601

4.409

16.596

25.800

21.972

Totaal baten

-406.820

-412.449

-416.681

-424.046

-425.092

-431.988

Saldo van baten en lasten

-406.820

-413.050

-412.272

-407.450

-399.292

-410.016

Storting

8.1.2

Algemene Reserve

48.715

36.398

651

Onttrekking

8.1.2

Algemene Reserve

-61.179

-52.214

-52.624

-5.810

Resultaat

-419.284

-428.865

-464.245

-413.261

-399.292

-410.016

*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.