Programmabegroting 2019

Water

Budgettabel

Budgettabel (x 1.000 euro)

Beleidsdoel 3.1

Beschermen tegen overstromingen

Lasten

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

109

131

786

786

786

786

3.1.2

Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

2.793

1.514

1.301

391

391

391

3.1.3

Waterrobuuste inrichting bevorderen

111

164

257

257

257

257

Totaal lasten

3.014

1.809

2.344

1.434

1.434

1.434

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

3.014

1.809

2.344

1.434

1.434

1.434

Storting

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

3.750

3.750

10.456

Onttrekking

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

-1.305

-330

-510

Resultaat

5.459

5.229

12.290

1.434

1.434

1.434

*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.