Programmabegroting 2019

Ruimte

Budgettabel

Budgettabel (x 1.000 euro)

Beleidsdoel 5.2

Uitvoeren ruimtelijk beleid

Lasten

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

5.2.1

Bijdragen aan ontwikkeling van OV-knooppunten

405

1.011

4.597

3.723

3.723

723

5.2.2

Beleid luchthavens uitvoeren

165

10.392

736

736

736

736

5.2.3

Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

869

483

519

519

519

259

5.2.4

Ruimtelijke structuur versterken

1.471

2.024

4.189

4.368

4.368

4.368

5.2.5

Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

10.877

2.049

4.189

4.732

4.042

3.942

Totaal lasten

13.787

15.959

14.230

14.078

13.388

10.028

Totaal baten

-8.234

-8.273

-8.351

-7.679

-9.679

-9.419

Saldo van baten en lasten

5.553

7.686

5.879

6.399

3.709

609

Storting

5.2.1

Resv. OV Knooppunten

11.273

3.398

5.2.2

Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol

5.2.3

Resv. kap.lasten invest. havencomplexen

5.2.3

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

1.612

393

1.552

250

5.2.4

Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling

7.340

Onttrekking

5.2.1

Resv. OV Knooppunten

-3.874

-3.000

-3.000

5.2.2

Resv. Leefbaarheidsfonds Schiphol

-10.000

5.2.3

Resv. kap.lasten invest. havencomplexen

5.2.3

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

-700

5.2.4

Resv. Ruimtelijke Ontwikkeling

Resultaat

6.465

-1.921

22.169

7.047

709

609

*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.