Programmabegroting 2019

Bereikbaarheid

Budgettabel

Budgettabel (x 1.000 euro)

Beleidsdoel 2.2

Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Lasten

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

2.2.1

Studies voor infrastructuur uitvoeren

23.760

15.135

19.387

23.969

26.863

28.116

2.2.2

OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen

877

79

2.464

2.464

2.464

2.464

Totaal lasten

24.636

15.214

21.851

26.433

29.327

30.580

Totaal baten

-7.192

-1.140

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

17.444

14.074

21.851

26.433

29.327

30.580

Storting

2.2.1

Resv. Kapitaallasten OV

96.816

690

2.2.1

Resv. Kapitaallasten Wegen

39.957

12.189

18.140

11.760

11.760

11.760

2.2.1

Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur

187.367

4.364

4.364

4.364

Onttrekking

2.2.1

Resv. Kapitaallasten OV

-3.385

-1.758

-2.970

-3.606

-3.708

2.2.1

Resv. Kapitaallasten Wegen

-1.528

-4.346

-5.019

-5.019

-5.025

2.2.1

Resv. Ontwikkeling prov infrastructuur

-200

-137

Resultaat

154.217

22.040

221.054

34.431

36.826

37.971

*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.