Programmabegroting 2019

Bereikbaarheid

Budgettabel

Budgettabel (x 1.000 euro)

Beleidsdoel 2.4

Optimaliseren gebruik netwerk

Lasten

Rekening
2017*

Begroot
2018*

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

2.4.1

Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

29.271

25.575

23.763

23.611

23.403

23.484

2.4.2

Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren

4.580

11.588

14.881

2.371

2.391

1.596

Totaal lasten

33.851

37.163

38.644

25.982

25.794

25.080

Totaal baten

-1.194

-1.480

-1.953

-1.304

-1.148

-1.148

Saldo van baten en lasten

32.658

35.683

36.691

24.678

24.646

23.932

Storting

2.4.2

Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit

12.500

2.4.2

Resv. Innovatieprojecten SolaRoad

Onttrekking

2.4.2

Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit

-7.385

-125

-475

2.4.2

Resv. Innovatieprojecten SolaRoad

-140

-1.375

-1.185

Resultaat

32.518

34.308

40.621

24.553

24.171

23.932

*Omdat sprake is van nieuwe operationele doelen en beleidsdoelen, zijn de onderliggende budgetten aan de nieuwe doelen toebedeeld. Daardoor worden nu ook de vergelijkende cijfers uit 2017 en 2018 volgens de nieuwe doelen gerapporteerd. Uiteraard kunnen hierdoor verschillen ontstaan omdat budgetten soms zijn verdeeld over meerdere doelen of zijn samengevoegd.